Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy
IČO odberateľa: 35534648
Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44857187
Predmet faktúry: Nákup papierových utierok
Fakturovaná suma: 62.03 € s DPH
Dátum doručenia: 11.12.2017
Datum zverejnenia: 11.12.2017