Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy
IČO odberateľa: 35534648
Názov dodávateľa: DD21 s.r.o.
Adresa dodávateľa: Švábska 107, 080 05 Prešov
IČO dodávateľa: 43818030
Predmet faktúry: Údržba a servis kopírky, kópie, nákup papiera a tonerov
Fakturovaná suma: 469.13 € s DPH
Dátum doručenia: 27.12.2019
Datum zverejnenia: 27.12.2019